你好,你的意思是说你没开票呢,就确认收入了,对吗?

老师我们是一般纳税人,购买时的分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额外) 贷:应付账款 二、销售时的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时做分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果做内账的话有没有简单一点的分录。不写增值税
老师我们是一般纳税人,购买时的分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额外) 贷:应付账款 二、销售时的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时做分录: 借:主营业务成本 贷:库存如果做内账的话有没有简单一点的分录。不写增值税
收取货款 借:银行存款 贷:预收账款 出货 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 等开票的时候,本期的附在分录后面,次月的重新冲红分录,重新入账 出货的时候,是前面的借贷两笔都在一张单子上上吗?我想知道冲红怎么做的分录 有点迷
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
公司是一般纳税人,去年8月份开出一张普票,也申报了增值税。分录是借:银行存款1060,贷:主营业务收入 1000,应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款,把原有的普票全额冲红了,没有再开票。做的分录是 借:银行存款-1060(冲销8月凭证) 贷:主营业务收入 -1000(冲销) 销项税 -60(冲销) 又重新做了一笔分录: 借:银行存款 530 贷:主营业务收入(不开票收入) 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗?
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
就是收到货款了,没有开票,也没有发货的时候怎么做账,发货了没有开票怎么做账,本月开票了怎么做账,下个月再开票又怎么做账
没发货的时候借银行存款 贷预收账款
发货了没开票 借发出商品 贷库存商品
本月开票 借预收账款 贷主营业务收入