你好,可以的,账上可以做,你也可以用公户支付,只要是实际的业务就行,只不过是汇算清缴,税法上不认可你汇算清缴调增。
老师你好 我在想一个问题哈,像平时我们办公室有的人他们去办事可以报销50块钱单边滴滴打车费用等,但是这个员工他自己坐公交回的公司,但是他也报销了这50块钱,只是这50块钱他也开票了,票是由于他平时好几次打车金额她开在一起合计,合计发票上也没有显示是几次,行程里有。 但是他只给我们财务报销打了发票?这种情况税务查公司账时候能过关吗老师?能否查出这是几次的来抵这次的?
@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
您好,老师,我想问一下自己成立了劳务公司,租了门头2万,但是不给开房租发票,只有合同,这种情况可以从公司支出钱来等企业所得税汇算的时候把这2万调增吗?还是税务只认发票,没有发票就不可以支出这笔钱?
老师您好,我有个朋友,他是个体户。平时就给企业做一些代办税务,公司有手撕发票。可有的单位要开增值税的普通版发票,或者是增值税版的发票,他要是自己重新成立一个公司,在银行开立账户钱才能打进来,一年也就2万块钱的发票。自己成立公司费用很多,如果给公司开发票2万,这样也合不上 还能有其他方式吗
老师,您好,我想向您咨询一下,我刚刚注销一家公司的税务,在申报最后一个月的工资,10月工资时,只留了法人代表,一个人,进行了零申报,我申报完了以后,注销也办完了以后,是不是要再进入自然人扣缴端,把法人代表的状态,修改为非正常。有这个必要吗?谢谢
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
请问老师,我们在抖音平台以个体工商户作为纳税人,同时还以个人为经营者,这个时候个人的需要申报C表吗
我们是一般纳税人企业,开出去的是蔬菜免税发票,购进的进项是可以抵扣的自产农产品发票,这个进项税可以抵其他产品产生的销项税吗
老师好,公司由另2个公司持股,账上有利润,己交过所得税,现在想把持股的2个公司,其中一个转给个人,请问要交什么税?可以零元转让吗?
请问一下液压升降平台这个固定资产折旧年限是多久
老师你好,我们是一家培训无人机驾驶的公司,8月份从厂家买了一台吊运无人机,留在公司做样品,也不用于销售,只是给想买无人机的客户做演示的。我这边要怎么写分录呢
请问a公司把月底库存卖给b公司 a公司不营业了,内账要怎么做,同一个老板
老师,我在报增值税呢,然后我想问一下我那个开票收入开了16万,然后我这个季度确认收入,我们是小规模,这个季度确认收入确认了20万,我应该填增值税那个主表时候应该咋填呢?
老师,电商平台申报无票收入,刷单收入怎么处理,通过平台刷单,微信退款,库存没变化。以后要刷单,怎么处理能符合要求呢?
不认可汇算清缴调增什么意思?比如说本来利润是0,不用交税,这样的话需要交20000乘0.025的税是这意思吗?
你好,就是你做了成本费用,税法上不允许抵扣所得税。
调到最后以利润1,000,000以内的是这么做
老师,意思是钱可以从公户支出,但是汇算清缴时候要把这笔钱交上税是吗?
调增之后有利润的需要交,如果你调增之后还是亏损的,不用交的。
好的老师,明白了,谢谢啦
不用客气,工作愉快。
老师,这笔账也可以挂其他应付是不?这样不需要调整企业所得税,其他应付可以一直挂着不处理吗?
好,不可以的,不符合权责发生。
好的,明白了,非常感谢
不用客气,工作愉快。