你好,可以的,账上可以做,你也可以用公户支付,只要是实际的业务就行,只不过是汇算清缴,税法上不认可你汇算清缴调增。

关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
您好,老师,我想问一下自己成立了劳务公司,租了门头2万,但是不给开房租发票,只有合同,这种情况可以从公司支出钱来等企业所得税汇算的时候把这2万调增吗?还是税务只认发票,没有发票就不可以支出这笔钱?
老师您好,我有个朋友,他是个体户。平时就给企业做一些代办税务,公司有手撕发票。可有的单位要开增值税的普通版发票,或者是增值税版的发票,他要是自己重新成立一个公司,在银行开立账户钱才能打进来,一年也就2万块钱的发票。自己成立公司费用很多,如果给公司开发票2万,这样也合不上 还能有其他方式吗
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
不认可汇算清缴调增什么意思?比如说本来利润是0,不用交税,这样的话需要交20000乘0.025的税是这意思吗?
你好,就是你做了成本费用,税法上不允许抵扣所得税。
调到最后以利润1,000,000以内的是这么做
老师,意思是钱可以从公户支出,但是汇算清缴时候要把这笔钱交上税是吗?
调增之后有利润的需要交,如果你调增之后还是亏损的,不用交的。
好的老师,明白了,谢谢啦
不用客气,工作愉快。
老师,这笔账也可以挂其他应付是不?这样不需要调整企业所得税,其他应付可以一直挂着不处理吗?
好,不可以的,不符合权责发生。
好的,明白了,非常感谢
不用客气,工作愉快。