你好同学,咨询什么问题

南方家具公司为增值税一般纳税人。该公司2月发生以下经济业务: (1)外购用于生产家具的木材一批,全部价款已 付并验收入库。对方开具的增值税专用发票上注明的货款(不含增值税)为40万元。 (2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税 额为9万元,已办理验收入库手续。 (3)进口生产家具用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。 (4)销售家具一批,开具普通发票注明销售额 92.8万元。 已知:该公司月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。 要求:(计算结果以万元为单位,保留2位小数)
1.资料:某制药厂为增值税一般纳税人,20**年8月发生如下经济业务:(1)购进一批原材料,用于生产甲药品和免税药品,税控发票注明价款为40000元,增值税为5200元。(2)购入工人用劳保用品,税控发票注明价款为20000元,增值税为2600元。(3)委托小规模纳税人加工辅助材料,支付加工费2000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(4)销售甲药品20箱,取得不含税收入200000元。(5)将甲药品2箱发给职工,成本为8000元。(6)销售免税药品20000元。要求:根据上述资料,计算该制药厂8月份应缴纳的增值税税额。2.资料:东方家具公司为增值税一般纳税人。月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。20XX年2月,该公司发生如下经济业务:(1)外购--批用于生产家具的木料,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款(不含增值税)为40万元,运输单位开具的增值税专用发票注明的运费为1万元,增值税为900元。(2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库
1.资料:某制药厂为增值税一般纳税人,20**年8月发生如下经济业务:(1)购进一批原材料,用于生产甲药品和免税药品,税控发票注明价款为40000元,增值税为5200元。(2)购入工人用劳保用品,税控发票注明价款为20000元,增值税为2600元。(3)委托小规模纳税人加工辅助材料,支付加工费2000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(4)销售甲药品20箱,取得不含税收入200000元。(5)将甲药品2箱发给职工,成本为8000元。(6)销售免税药品20000元。要求:根据上述资料,计算该制药厂8月份应缴纳的增值税税额。
1.资料:某制药厂为增值税一般纳税人,20**年8月发生如下经济业务:(1)购进一批原材料,用于生产甲药品和免税药品,税控发票注明价款为40000元,增值税为5200元。(2)购入工人用劳保用品,税控发票注明价款为20000元,增值税为2600元。(3)委托小规模纳税人加工辅助材料,支付加工费2000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(4)销售甲药品20箱,取得不含税收入200000元。(5)将甲药品2箱发给职工,成本为8000元。(6)销售免税药品20000元。要求:根据上述资料,计算该制药厂8月份应缴纳的增值税
:东方家具公司为增值税一般纳税人。月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。20XX年2月,该公司发生如下经济业务:(1)外购--批用于生产家具的木料,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款(不含增值税)为40万元,运输单位开具的增值税专用发票注明的运费为1万元,增值税为900元。(2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口-批生产家具用的辅助材料,关税完税价格为8万元,已纳关税1万元。(4)销售一-批家具取得销售额(含增值税)90.4万元。要求:根据上述资料,计算:(1)该公司进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。(2)该公司2月份增值税销项税额,并列出计算过程。(3)该公司2月份增值税进项税额,并列出计算过程。(4)该公司2月份应纳增值税税额,并列出计算过程。
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?