电子发票也只能红冲。
老师,你好,请问对方公司给我们公司开的发票(小规模普票)被我们老板弄丢了,跨月的,这个是不是只能红冲啊,这个要怎么弄
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师您好,我们公司为51开票上开具电子发票,金额开错了,想作废发票,但是平台上只有冲红发票,作废的按钮是灰色的。想问一下,作废和冲红有什么区别?如果开冲红发票账务应该怎么做处理?
老师客户问我这个问题 是销项票我应该怎么和她说 我记得发票跨月不能作废只能红冲了 但是电子发票不知道怎么弄
我们公司2023年02月的发票开出去,我们是销售方,然后对方2023年03月告诉我说 这个不能用,然后我想知道这个跨越,是只能冲红了,不能作废,那么这个申请红字信息表是我们销售方申请,还是采购方负责申请呢,请告知
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
去年12月给他们开的发票可以入账吗
现在可以入账嘛
可以,但是跨年的费用发票通过以前年度损益调整
我们销售图书给他们 对于对方公司来说应该是购买我们的图书的发票
具体怎么调整啊哈哈哈
这个图书比如说对方作为库存商品入账,那就直接入账就行的
就是正常入进项就行
是的没错就是这个意思
是不是老师我可以这样理解就是现在不是3月嘛 然后去年12月的费用票销项进项 现在都还可以入账 因为月份没有说隔的很久很久
是的,你这么理解也是乐意的
老师我现在在做外账 怎么才可以都做会啊哈哈哈哈 我感觉自己就是个小笨蛋 客户一问我我就不知道怎么回答了
慢慢做吧,积累经验就行了