你好!你们自己申请的了

11月购买方发现我公司9月份开出的发票税号填错,不能认证,老师,请问开具红字发票,是不是对方应该先申请红字发票,申请成功以后,我们在这边收到那个信息编码,我公司才能开局红字发票。
老师,请问跨月的发票能作废吗?12月份开出去的发票,我们公司已经申报税了,现在对方跟我们说开票人和复核人不能同一个人,发票不能要……开票人和复核人为啥不能是同一人???请问是要冲红吗?该怎么做的?冲红是要收票方在开票系统把那个表打印出来给我们吗??
我们公司2023年02月的发票开出去,我们是销售方,然后对方2023年03月告诉我说 这个不能用,然后我想知道这个跨越,是只能冲红了,不能作废,那么这个申请红字信息表是我们销售方申请,还是采购方负责申请呢,请告知
隔月的发票,开错了,需要重新开,需要冲红,然后我们是销售方,请问这个发票销售方需要回收回来吗?是可要还是一定要回收回来?,我只知道作废的一定要回收回来,红冲的我就不知道了。
我们是购买方,2023年12月份申请了红字发票信息表,12月的申报期进项税额转出了,然后负数发票销售方如果1月开的话,这样跨年了,有没有影响,
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
如果对方已经抵扣了。那也是我们申请开红字发票吗,不是说对方抵扣了就是对方申请的吗。我还听说是双方都可以申请的,这个究竟是怎样的,我有点蒙了
老师,是不是一刀切,所有的冲红都是销售方申请的呀,我要完全搞懂来,麻烦老师说全一点,为什么我会听到有这么多的说法呢
你好!对方抵扣了,对方申请。对方没有抵扣,但是拿走了发票,可以双方申请 没有给对方,你们申请
是人家错了,还是就是像我听到的,就是所有多种情况的
好的,谢谢,我完全明白了
你好!不用客气的了。