你好,银行在款余额调节表,请看图片

【举例】甲公司2019年12月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(企业收,银行未收)(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(企业付,银行未付)(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(银行收,企业未收)(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。(银行付,企业未付)
某企业2019年5月份银行存款日记账余额为190 600元,银行对账单余额为196 250元,经逐笔核对,发现有下列几笔未达账项: 1、企业销售产品收到款项16 000元已登记入账,但银行尚未登记入账; 2、企业购入材料开出转账支票13 000元已入账,但银行尚未登记入账; 3、银行代收企业销货款9 000元已入账,企业尚未收到有关票证; 4 、 银行已划转电话费350元已登记入账,企业尚未收到有关票证。 要求:编制银行存款余额调节表(16分) 银行存款余额调节表 2019年5月31日 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收,企业未收 (2) 加:企业已收,银行未收 (6) 减:银行已付,企业未付 (3) 减:企业已付,银行未付 (7) 调节后余额 (4) 调节后余额 (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(二)资料.(共5分)2021年6月30日,某企业从银行取得的银行对账单余额为244200元,企业银行存款日记账余额为238000元。经核对,发现有以下未达账项:(1)企业偿还A公司的货款25000元已登记入账,但银行尚未登记入账。(2)企业收到销售商品款33900元已入账,银行尚未登记入账(3)银行已划转电费4900元并登记入账,但企业未收到付款通知书,尚未入账(4)银行已收外地汇入货款20000元并登记入账,但企业尚未收到收款通知单,尚未登记入账。【实训要求】根据上述未达账项编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2021年6月30日单位:元项目金额项目金额银行存款日记账余额238000银行对账单余额244200加:银已收,企未收()加:企已收,银未收()减:银已付,企未付()减:企已付,银末付()调节后余额()调节后余额()
1、某企业2013年8月31日银行存款日记账余额336000元,银行对账单余额341000元,经逐笔核对,发现有几笔未达账项。要求:(1)银行已划转水费16830元登记入账,但企业尚未收到付款通知单,未登记入账;(2)企业收到转账支票一张,共计8683元,企业已作存款收入入账,但尚未到银行办理入账手续,银行尚未入账;(3)企业开出转账支票一张,共计28513元,用于支付供货单位账款,企业已作存款付出入账,但支票尚未到达银行,银行尚未入账;(4)银行已收到外地汇入货款2000元登记入账,但企业尚未收到收款通知单,未登记入账。要求:编制银行存款余额调节表。
某企业2021年6月30日银行存款日记账余额237,000元,银行对账单余额234,000元。经逐笔核对,发现有几笔未达账项:(1)企业偿还A公司货款23,000元已登记入账,但银行尚未登记入账;(2)企业收到销售商品款32,100元已登记入账,但银行尚未登记入账:(3)银行已划转电费3,900元登记入账,但企业尚未收到付款通知单,未登记入账:(4)银行已收处地汇入货款10,000元登记入账。但企业尚未收到收款通知单未登记入账。要求,编制银行在款余额调节表
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了