你好 这个是 借:应付职工薪酬---福利费 贷:银行存款

老师,你好,有个员工手受伤,买了社保,怎么报工伤?
老师好,公司员工工伤未按工伤报备,员工休假2.5天,需要给员工发工资吗?
你好,公司员工受伤,但不属于工伤,受伤期间的工资怎么发放啊?
老师好,员工在公司受伤了,员工工伤怎么做,才能拿到公司员工工伤钱老师好
老师,您好,我想问下,员工受了工伤,我们公司收到了社保局汇入的工伤待遇款,怎么入账呢
老师,请问本月只开了2张发票,共计777985.55,怎么税款所属期应补(退)税额显示94872.92,增值税89502.76,附加税5370.16(朴老师)
老师,减除办税员,点删除了,跳出来要验证,验证后,又说超时,好多次了,
老师,公司一名员工,25年12月的时候把奖金合并工资计税了,但是后来发现,奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税,现在还能修改吗?还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
老师 您说比如粘贴银行回单的A5纸张 可以用废纸吗?还是说必须是新纸张呢
请问老师公司为货物劳务纳税人,但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗?第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
注销,应付职工薪酬科目贷方怎么清理
出口日期为5月30日的报关单,没有开发票,直接报无票收入。6月把发票开出来,下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?用这个来支付收车卖车以及日常开销的话计入库存现金可以吗
5月29号填写的报销单,6月5号领导才批,出纳才支付,会计凭证应该记在5月还是6月
车间用固定资产-工具器具焖烧辊,5月实际到了102根37.74万已验收,但是截止5月底开票开了125根46.25万,开票多出的部分 供应商尚未发货,这个怎么做账合规?