你好,是支付的吗?借应付职工薪酬工资,贷银行存款这个业务吗?还是什么的。
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
计提的是A员工的工资,支付的时候借应付职工薪酬,贷:其他应付款-B人
你好,这个付款人是谁?是b付的吗?
是的话是正确的,你们单位就是欠了B的钱。
那本来这个工资实际是支付给A员工的,那为什么最后支付给B员工了呢?
因为B支付的不是吗?你们欠了B的钱。
B把这个工资发放给了a。
那如果是这样,那需要什么辅助材料证明吗?原因可能是B人帮我们公司支付了A员工的工资
需要支付的。银行回。
需要支付的银行回单。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。