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去年9月11月份估计劳务成本共196万,各估98万,2023年1月份发生成本1869212元,账如何冲,分录如何做

2023-03-02 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 10:45

同学你好 暂估的红冲了重新做

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快账用户3431 追问 2023-03-02 10:47

已结过成本1960000元,冲这个数,还是冲1869212

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:51

你后期还可以收到差额的发票吗

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快账用户3431 追问 2023-03-02 10:53

可以,这是建筑劳务公司,工人工资是成本,还会有的

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:58

同学你好 那你就先按照发票的金额红冲暂估的

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同学你好 暂估的红冲了重新做
2023-03-02
实际业务是多少的?你这个9万是多暂估了还是怎么了?
2023-01-14
你好 暂估的50发票来了9万吗
2020-08-12
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
正常在2020年12月需要冲销这3万元的没有发票的成本。就可以了。借:主营业务成本-产品成本-3万,贷:应付账款-暂估-3万
2021-04-20
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