借应付账款暂估 贷以前年度损益调整,这个是红冲的

2019年6月暂估材料票40万,9月份暂估10万,12月份暂估35万,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款。2020年1月来材料票29万,其他票还没来,对于跨年的怎么做账。最好把会计分录说下,谢谢
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
外帐会计做的22年12月的帐,暂估主营业务成本400万,暂估管理费用80万,暂估应付480万。劳务公司,收入600万,老师23年怎么给他冲回,怎么做账?
老师您好,22年暂估了劳务成本60万,23年拿回来了票,其中,22年的票30万,23年的票有30万万,在汇算清缴前拿回来的,这个怎么做分录?当时,暂估的分录是这样的,借:劳务成本,贷:其他应付款,借:主营业务成本,贷:劳务成本
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师收到的承兑汇票要怎么拒收
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠增值税了,打算3月底回来发票,4月申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后2月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀,4月一次申请抵1-2月欠的增值税。
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠增值税了,打算3月底回来发票,4月申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后2月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀,4月一次申请抵1-2月欠的增值税。
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠税了,打算3月底回来发票,申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后这个月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀
老师,诊所里面的医疗报销,社保要返还报销的钱给诊所,怎么做账啊,这个也是算收入的,是吗?
老师好2月份给甲方开发票如果对方月末不给钱红冲发票可以吗,对方能不能把发票锁定红冲不了
短期的工程合同跨年跨季度可以按完工一次性确认收入,如何鉴别短期?除了建造合同以外的都是那还是?
股权变更后法人需要重新下营业执照吗?
钢结构工程,材料占总工程款百分之多少,人工占总工程的百分之多少
社保滞纳金可以税前扣除吗