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老师,你好。我十二月开专票入账的时候没有做应交税费。申报税时候已经缴纳了这个税款。这个在一月应该怎么处理

2023-03-03 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 10:01

你好!你看能不能反记账去更正之前的凭证

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快账用户3237 追问 2023-03-03 10:03

都订账出报表了呢

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:03

你好!不可以的话,你就做红字分录来更正 减少的收入,计入以前年度损益调整

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你好!你看能不能反记账去更正之前的凭证
2023-03-03
借:银行存款 贷:预收账款 按预收款申报预交增值税,不是按未开票收入全额交增值税
2025-10-29
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
2022-03-23
你好,那你申报给税务局的也是重复做吗?
2022-04-11
学员你好,你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入,那么你12月开票,只要把未开票收入做负数就可以了
2022-01-10
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