同学你好 对的 自动上传汇总 你直接报税就可以了

增值税小规模纳税人按季申报增值税,4月份的时候申报了1-3月的增值税,那现在5月份了,但是不用再电子税务局申报4月份的增值税操作了对吧,只要把金税盘抄下税,汇总上传下数据然后直接清卡就可以了对吧
老师好,我这个月申报完增值税发现没有插入税控盘上报汇总,那么我这边需要在税务局“申报结果查询”里面去作废增值税报表,然后再插盘汇总上传吗?
我们公司是增值税季报,这样每个月插上UK就自动上传了,不用在税务局网站点击申报了吧!需要季报的时候再点击申报是吧
个体工商户,不是查账征收的,我月初登Ukey上报汇总了,直接电子税务局就显示申报了,但是我是6号上报汇总,申报日期显示5号,现在不能反写监控了
这个月插上税控盘,就出现这个了,是不是自动汇总上传了,不需要我再操作什么了,直接去电子税务局申报增值税就可以了?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
在开票系统上在这里查到的开票就是这个月的开票金额吗?税额是2272.75?
同学你好 对的 是这样的
勾选完之后是不是要统计确定吗?
对的 要点确定的哦
要是发现需要更改还能撤消吗?
要是确定后还能撤消吗
可以撤销的哦 这个现在可以
确定之后呢?
同学你好 申报增值税的时候填写附表二