你好,你们单位在开票系统里面,红字信息表填开,在这里面开红字信息聊,然后对方给你开红字发票。

我们是购买方,11月份保险公司给我们开的发票,我们红冲了,现在是12月,保险公司那边说我们红冲的名称不对,需要把11月的红冲表要撤销重新开,我们已经抵扣了,对税务那边有什么影响
我们公司是一般纳税人,收到进项票,已经抵扣了之后,对方公司说需要作废这份发票,需要我们这边先红冲,我要怎么做呢
老师下午好!我们公司是一般纳税人,4月份收到20万进项发票,其中A公司是10万的发票,5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了,现在7月份,A公司突然说10的发票要红冲。 我的问题是:这个税款我已经抵扣完了,红冲会不会影响我5月份的增值税?会不会要缴纳额外的税款?还是说,我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票,一样可以抵扣?
老师 请问一下我们收到的抵扣发票已经抵扣了 现在对方要红冲 我们这边如何做进项转出 怎么操作
我们是一般纳税人,取得的专票已经抵扣了,现在需要红冲,红字发票是对方开还是我司开呢?怎么操作
外贸公司,退税大于纳税,那工商年报上纳税总额怎么写?
老师,我们和甲方签订了赛事服务合同,甲方要给运动员买保险,保险公司购买运动员保险的合同是不是应该跟我们签订了发票开给我们公司?
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。 老师,一般按行业这种占比多少呢?我们只供货,后续调试都由第三方做 我们属于围界安防
暂估的成本票 没来,纳税调增在哪一栏?
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报,汇算清缴时需要填哪个表
无法收回的收入要做什么处理?
一般纳税人,财务报表是需要按月打印吗?还是按季度打印出来保存?
红字信息表?
怎么开这个啊
用税控盘吗?还是在电子税务局里面?
你好,开票系统里面有一个红色信息表,填开,在这里面填写选择购买方申请购买方已经抵扣,然后按照上面的提示下一步,然后打印在查询里面,找到这个信息表,上传审核通过之后再打印。