您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用

税控维护费280元当月支付当月税款所属期低减增值税,是不是在支付的当月就做,借:应交税费—增值税(减免税)280 贷:银行存款280
老师好,小规模公司,那个税控技术维护费, 付款时:借一管理费用一税控技术维护费 贷一库存现金 抵扣时:借应交税费一应交增值税 贷管理费用一税控技术维护费 这样做可以吗?
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
支付增值税税控系统维护费怎么入账呢?借:管理费用,贷:银行存款吗?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
提问 企业申报城镇垃圾处理费零申报可以吗?
各位老师,我们公司主要生产电源适配器,充电器,TC开关电源,这个都可以按电源适配器开票吗?税收分类编码是这个1090404060000000000?
现金流量表中销售商品,提供劳务收到的现金是负数可以吗?
老师,您好,请问下假高新有风险吗,我看好多企业都是这样做
我进项发票比销项发票多,都入账了,抵扣勾选是都抵扣勾选了,增值税申报表里留底在那吗?
老师好,我们出口几千美金的货,还用出口报关吗,谢谢
公司买了一个2800的裂缝测宽仪,项目上使用,我能直接计入办公费用吗?还是需要计入固定资产,每月折旧? 问题2: 发票开的是6月份,但是我6月份不准备把这张票入账,准备放7月份,那我可以入账7月份,折旧从8月开始折旧吗?
老师您好,个人6月给公司提供的居间服务15000合同也是这个金额,开错了只给开了13000的发票,剩余的在7月份开具,6月申报期间代扣个税是按15000还是13000报个人所得税呢
老师,现在一般纳税人收入很低,还能不能降为小规模纳税人???那我们给学校食堂提供餐饮人力服务,一般纳税人是不是按6%税率交税?
是之前付过款了发票没开给我们的现在对方又注销,像这种情况的怎么处理。对方是个体户。对方可以用别的主体把票开回来吗?
没有做这个分录,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的重做正确的
出口企业,没有交增值税,所以没有减免税款,所以没有做这个分录,都入到了管理费用了。
你好,也行的,这种情况也可以