你好 这个您看下电子税局可以办理吗 更正就是申报后有错误 再报一次正确的 要不写更正什么 一般是他们那打开再填写一次

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
请问老师,小规模,我点我要办税的时候,只有增值税的一个主表,然后都不用填,带入的,连带附表一起带入的,然后就企业说的税,在然后就是工会经费,和残保金,然后上传财报,我这边就没有看见有其他需要申报的了,印花税这些我都没有看见其他的了,请问老师我的申报是不是就完毕了
老师我公司17年办理增资,当时缴纳了印花税,但是老板一直没有实缴入账,当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了,后来19年把这比钱冲销了下来,今年城建部门要验资,需要把资产负债表这里显示出2600万,又通过电子税务局更正了去年的资产负债表,做成了2600万,然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税,这种情况,还需要重新缴纳印花税吗
老师你好,我申报的时候增值税和资产表和负债表的时候,他这边说我没有写日期,然后没有盖公章,然后我就重新去申报了,然后他这边显示办理不成功,还是叫更正,但是他又没有写更正什么
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
请问老师旧设备当废铁卖,做无票收入附件凭证要附上收据还是什么
老师,工商年报的时候,这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数,比如说养老保险,在填养老保险基数的时候,个人缴费,个人缴费和单位缴费的基数它是相同的,都是4500,那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了?不需要把个人部分和单位部分相加吧?
请问老师,旧机器当做废铁卖了,对方不要发票怎么办不能清理固定资产也做不了账了吗?
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗?
中介要开24万佣金的6%专票,但是他们只能开3%的,需要在佣金里面扣除不够的税,帮忙算一下扣多少哈
老师,请问非独立核算都分公司要办理税务注销,情况说明怎么写
老师,我想问下,买纱布等原材料做成牛仔布,然后给人家加工费,结转成本的过程是怎么样的
老师我想问一下,员工个税2022年,汇算有个税,是因为别的企业给虚申报个税,员工不知道,现在代出来3千多税款,申诉那个公司,那个公司都注销啦,该咋弄?
公司是做煤炭贸易的,有人给我们介绍业务,那我们就要给这个人支付那个什么费叫中间费是么?这个发票对方能以什么形式开具
老师好,现在正在申报2025年的工商年报,在社保信息里面有一个统计缴费基数,这个是需要怎么统计?可以举个例子吗?比如,像基本医疗保险包不包含大病医疗补助,像工伤保险包不包含补充工伤保险?
他说我的增值税没有盖公章和逾期,然后我又重新申报上去了,他又显示这条信息给我,要我申报1月1到3月31号的吗?税务局上面都没有信息
不好意思,刚才路上 你好,要注销需要申报1月到3月到,逾期申报有的网上可以, 您先电子税局搜索栏搜下更正,看可以更正吗, 不行你还是需要去注销模块找下,因为看到是非日常或大厅申报 你找注销也可以电子税局搜索栏搜下
是这样子的,因为我注销的时候是2月28号,他这边审批啊是3月1号的,所以我必须要报3月份的报表增值税,但是他这边逾期了,我写不了,他只能叫我智能导税,第1次申报的增值税呢,是因为我没有写日期和盖章,然后他驳回来了,叫我给他加个公章和那一起写上,第2次我也是盖好公章,写上一期的申报上去了,它显示就不成功,就是第二这个,我不知道在哪更改了,没有3月1号到3月31号的,增值税
3月份是不是更改2月1号到2月28号的增值税啊?
你好,您是小规模还是一般纳税人,小规模报1到3月.一般纳税人报3月 看你的话情况,我猜测你是小规模,因为现在确实是非征期报不了季报的,您得先走上注销模块才能够报
如果您是一般纳税人的话,就正常按月报就好了,三月份我还是报三月当期的
您这情况,他前面如果都走完的话,小规模就卡在增值税的话,是之前已经报了季度的了,不用报,或直接走更正,但这样也是得走注销模块
那我现在3月份的话是不是报2月1号到2月28号,我是一般纳税人,还是报3月1号到31号的,3月1号到3月31号的话,所以上面是报不了的,难道我要撤回清算吗?又没有更正了申报的,只有变更那个2月1号到2月28号的数据
我申报了增值税是3月1号到3月31号的,然后我没有盖上公章和日期,他就给了这个信息,回来我办理不成功,一起申报的是资产表和负债表,2023年1月1一3月1号到2023年1月1一12月31号的。然后看到他说加盖公章和一期的话然后又提交了增值税,1月1到3月31号是季报,我申报上去了,也盖公章了,然后他就出现第2图的信息给我。他就叫我更正,我就不知道什么意思了,然后我就去上面重新点那个税务局清税申报,去提交,然后他这边还没出结果,难道我要去改那个2月1号到2月28号的增值税表吗?还是把的这些注销全部清掉,重新来过注销吗?
这个话是需要系统采集到你信息你才可以注销,如果方便的话,可能去税局你查一下他们这边还能采到什么信息,如果采集不到的话,可能要重新申报或者走更正
这个主要是税局后台的情况了嗯,因为你这个正好跨越了,他有可能还真有您担心这种情况可能需要重新来一次,但主要是后台能查到这个记录,能继续走下去,你就能注销
跨月,语音转换错了
刚才也帮您问了一下,我们这边税务的一个专管员,他说您这种情况最好去大厅查一下后台流程,还需要点什么,您这个确实跨月的话,数据可能就要追加,需要针对缺失做补充,大厅查询处理下最准确,一般大厅也有自助机,问完就大厅处理,再问大厅,一般排号咨询了,当天之后不用再排号
好的,谢谢老师的耐心讲解