你好 这个您看下电子税局可以办理吗 更正就是申报后有错误 再报一次正确的 要不写更正什么 一般是他们那打开再填写一次
就是今天我留的那家公司,他就是生产食品的一个公司,然后他有两两个自己的工厂,还有一个现在再见,然后又成立一个商贸公司,等于说现在在他名下有五家公司连在一块儿的,然后就是我现在负责的这个商贸公司呢,它的外传我今天看了,是一个季度深,就是申报一次个税,每个月申报,但是他的个税的话,我看他这个财务就是嗯申报的,有时候申报两个人,有时候申报六个人,反正人数不固定,然后工资都没有超过5000就随便填的那种。 然后我翻了他以前的那个,资产负债表,利润表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理费用,月末转接其他应付款,那些没有别的什么东西,然后银行帐上面儿挂的可能也就一两千块钱,那样的,所以说都是负的,都是零申报。
请问老师,小规模,我点我要办税的时候,只有增值税的一个主表,然后都不用填,带入的,连带附表一起带入的,然后就企业说的税,在然后就是工会经费,和残保金,然后上传财报,我这边就没有看见有其他需要申报的了,印花税这些我都没有看见其他的了,请问老师我的申报是不是就完毕了
老师你好,我申报的时候增值税和资产表和负债表的时候,他这边说我没有写日期,然后没有盖公章,然后我就重新去申报了,然后他这边显示办理不成功,还是叫更正,但是他又没有写更正什么
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
他说我的增值税没有盖公章和逾期,然后我又重新申报上去了,他又显示这条信息给我,要我申报1月1到3月31号的吗?税务局上面都没有信息
不好意思,刚才路上 你好,要注销需要申报1月到3月到,逾期申报有的网上可以, 您先电子税局搜索栏搜下更正,看可以更正吗, 不行你还是需要去注销模块找下,因为看到是非日常或大厅申报 你找注销也可以电子税局搜索栏搜下
是这样子的,因为我注销的时候是2月28号,他这边审批啊是3月1号的,所以我必须要报3月份的报表增值税,但是他这边逾期了,我写不了,他只能叫我智能导税,第1次申报的增值税呢,是因为我没有写日期和盖章,然后他驳回来了,叫我给他加个公章和那一起写上,第2次我也是盖好公章,写上一期的申报上去了,它显示就不成功,就是第二这个,我不知道在哪更改了,没有3月1号到3月31号的,增值税
3月份是不是更改2月1号到2月28号的增值税啊?
你好,您是小规模还是一般纳税人,小规模报1到3月.一般纳税人报3月 看你的话情况,我猜测你是小规模,因为现在确实是非征期报不了季报的,您得先走上注销模块才能够报
如果您是一般纳税人的话,就正常按月报就好了,三月份我还是报三月当期的
您这情况,他前面如果都走完的话,小规模就卡在增值税的话,是之前已经报了季度的了,不用报,或直接走更正,但这样也是得走注销模块
那我现在3月份的话是不是报2月1号到2月28号,我是一般纳税人,还是报3月1号到31号的,3月1号到3月31号的话,所以上面是报不了的,难道我要撤回清算吗?又没有更正了申报的,只有变更那个2月1号到2月28号的数据
我申报了增值税是3月1号到3月31号的,然后我没有盖上公章和日期,他就给了这个信息,回来我办理不成功,一起申报的是资产表和负债表,2023年1月1一3月1号到2023年1月1一12月31号的。然后看到他说加盖公章和一期的话然后又提交了增值税,1月1到3月31号是季报,我申报上去了,也盖公章了,然后他就出现第2图的信息给我。他就叫我更正,我就不知道什么意思了,然后我就去上面重新点那个税务局清税申报,去提交,然后他这边还没出结果,难道我要去改那个2月1号到2月28号的增值税表吗?还是把的这些注销全部清掉,重新来过注销吗?
这个话是需要系统采集到你信息你才可以注销,如果方便的话,可能去税局你查一下他们这边还能采到什么信息,如果采集不到的话,可能要重新申报或者走更正
这个主要是税局后台的情况了嗯,因为你这个正好跨越了,他有可能还真有您担心这种情况可能需要重新来一次,但主要是后台能查到这个记录,能继续走下去,你就能注销
跨月,语音转换错了
刚才也帮您问了一下,我们这边税务的一个专管员,他说您这种情况最好去大厅查一下后台流程,还需要点什么,您这个确实跨月的话,数据可能就要追加,需要针对缺失做补充,大厅查询处理下最准确,一般大厅也有自助机,问完就大厅处理,再问大厅,一般排号咨询了,当天之后不用再排号
好的,谢谢老师的耐心讲解