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临时租用的项目部租金11000一年,1000的水电押金,这个要不要分摊到每一个月?怎么做分录?能不能叫房东开票?

2023-03-03 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 19:09

你好,租金需要分摊,押金不需要分摊。 借:长期待摊费用,其他应收款,贷:银行存款 需要让房东开具租金的发票入账 

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快账用户4046 追问 2023-03-03 19:12

个人代开这个租赁费收入发票要交税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 19:12

你好,个人代开这个租赁费收入发票,是需要缴纳相应税款的

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快账用户4046 追问 2023-03-03 19:15

个人代开这个发票要缴纳什么税?

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齐红老师 解答 2023-03-03 19:16

你好,会涉及增值税,附加税,印花税,个人所得税

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快账用户4046 追问 2023-03-03 19:17

那这11000要缴纳多少税

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齐红老师 解答 2023-03-03 19:17

你好 增值税=不含税收入*征收率 附加税=增值税*附加税税率 印花税=租金*千分之1 个人所得税=租金*(1—20%)*20%

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快账用户4046 追问 2023-03-03 19:19

征收率是多少?

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齐红老师 解答 2023-03-03 19:19

你好,按现在的政策,是按5%

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你好,租金需要分摊,押金不需要分摊。 借:长期待摊费用,其他应收款,贷:银行存款 需要让房东开具租金的发票入账 
2023-03-03
你好,直接都做成房租就可以,没有退的都做成房屋租金。
2020-12-11
一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 二、借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:库存现金
2021-01-22
一、你实际发生的多少钱的房租呢,就是正常如果是交房租的话,是多少钱? 二、此业务正常是需要用“长期待摊费用——租赁费”科目核算的。
2021-04-07
借应付帐款 借管理费用负数
2021-09-05
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