你好 按报表上数填写 不用汇算的数据

老师好,我现在做21年汇算清缴,填105050职工薪酬及调整表,这个是根据什么填?科目余额表管理费用科目还是应付职工薪酬科目呢(我们工资都在管理费用)
老师你好,我现在报统计报,我统计报的财务状况的表,这个应付职工薪酬,我是根据我的报表填还是,按所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整名字表填?
汇算清缴企业所得税填报中,职工薪酬支出及纳税调整表中的账载金额是填计提数还是发放数 ,就是应付职工薪酬的贷方累计数还是借方累计数?
老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面工资,社保,公积金数据的填写,我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗?
老师,您好,我们公司没有计提职工福利和教育费这些,在企业所得税汇算清缴中,职工薪酬及纳税调整明细表中,应该怎么填,按职工薪酬填报的话,最后职工薪酬调增了,相当于没有这部分职工薪酬没有列入成本
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?