同学你好!如果你们的一般纳税人,给采购的计算价=7.425/(1+7%)-6.5=0.44/件

老师您 好,请教一下,公司购进产品10万元(含税金额),供应商是小规模纳税人,开给我们公司发票税率是3%,然后我又把这个产品销售给我的客户,到时开发票给客户是13%,那我现在给客户报价,要报多少,才不会亏啊
我给客户的公司报价是7.2含税,给采购是7.3含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 这个月开出去销售票价税合计总金额为1万 老师这个方便解答吗
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
我给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 公司本月已开出价税合计14850的13%的专票 票面上含税单价为7.425 这个私下返给采购的钱是怎么算的呢
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
同学,你把一般纳税人那里去掉。
换成不含税价 为什么不是7.425/1.13 老师这个我不懂
是不是7.425/1.13 =6.57 再—6.5 等于0.07/件呢
你们是一般纳税人吗?一般纳税人增值税率13%,含税价换算成不含税价就是用含税价除1+税率得出不含税价
那就是7.425 /1.13 然后再跟6.5相减得出一件的返点金额
你说的收他们7个点的税金又是什么意思呢
如果你们是一般纳税人,税率13%,也按照这个税率扣税的话,每件的结算金额是0.07。
就是开票收 购货方的税点为7个点 这个是不需要算进去的是吧
另外收的就不需要算进去
就是可能相当于原本金额为100但是开票会收7个点的税钱 就变成开票价税合计总额为100*1.07=107的这种税点 是不需要算进去的是吧
不需要加进去,相当于100是你的不含税价,开票本来税金是13的,但是你们打了个折收7。
嗯嗯好的谢谢老师
不客气,有什么不明白的欢迎随时咨询!
发票上面的含税单价应该就是供应商报给客户的单价吧
但是你给采购的结算是按不含税价结算的,你报给供应商的又是含税价,那么给采购结算只能将你们的销售价按不含税价结算。