同学你好!如果你们的一般纳税人,给采购的计算价=7.425/(1+7%)-6.5=0.44/件

老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
我给客户的公司报价是7.2含税,给采购是7.3含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 这个月开出去销售票价税合计总金额为1万 老师这个方便解答吗
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
我给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 公司本月已开出价税合计14850的13%的专票 票面上含税单价为7.425 这个私下返给采购的钱是怎么算的呢
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
同学,你把一般纳税人那里去掉。
换成不含税价 为什么不是7.425/1.13 老师这个我不懂
是不是7.425/1.13 =6.57 再—6.5 等于0.07/件呢
你们是一般纳税人吗?一般纳税人增值税率13%,含税价换算成不含税价就是用含税价除1+税率得出不含税价
那就是7.425 /1.13 然后再跟6.5相减得出一件的返点金额
你说的收他们7个点的税金又是什么意思呢
如果你们是一般纳税人,税率13%,也按照这个税率扣税的话,每件的结算金额是0.07。
就是开票收 购货方的税点为7个点 这个是不需要算进去的是吧
另外收的就不需要算进去
就是可能相当于原本金额为100但是开票会收7个点的税钱 就变成开票价税合计总额为100*1.07=107的这种税点 是不需要算进去的是吧
不需要加进去,相当于100是你的不含税价,开票本来税金是13的,但是你们打了个折收7。
嗯嗯好的谢谢老师
不客气,有什么不明白的欢迎随时咨询!
发票上面的含税单价应该就是供应商报给客户的单价吧
但是你给采购的结算是按不含税价结算的,你报给供应商的又是含税价,那么给采购结算只能将你们的销售价按不含税价结算。