您好,不含税7.245/1.13=6.411,比采购的6.5不含税还低,数字是不是有错误啊
我给客户的公司报价是7.2含税,给采购是7.3含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 这个月开出去销售票价税合计总金额为1万 老师这个方便解答吗
采购公司Andy和我们谈不含税单价5元一个,含税10个点,含税单价就是5.5元,签合同单价是6元,订单完成后多余的需要返点给Andy,请问我们退多少钱给他?
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
我给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,我该反多少给他呢 公司本月已开出价税合计14850的13%的专票 票面上含税单价为7.425 这个私下返给采购的钱是怎么算的呢
我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税,给采购是6.5不含税,收他们是7个点的钱,已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
但是发票票面上含税单价是7.425
是不是需要用这个7.425来算
您好,我知道发票含税单价7.425,换算成不含税是除1.13吧
是的那就是6.57左右
您好,销售不含税7.245/1.13=6.411 少于采购不含税6.5,我们亏了
老师 客户跟我说的 是报给客户是7.245 但是发票上面开出去的是含税单价7.425 两个数字不一样 是不是客户弄错了 报给客户的报价应该跟发票上的一样的吧
您好,我觉得报给客户的7.245 是未税单价,这样公司才有赚
那如果是7.425这个数字的话 换算成不含税 是6.57 那就是跟6.5的差额 每一个产品返0.07 如果2000个产品就是140元是这样算吗
您好,算是这么算,但是这样公司赚啥啊,全给采购了,公司还要承兑增值部分的增值税。返给采购0.07,这个采购开票么,这是佣金
那这个收7个点的税点是不算进去了吗
您好,那我多想了啊,那个发票要重开的,单价不对哈
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢好心的您五星好评哦~