你好,合并了其他应付款就可以

老师好,一个人,其他应收款借方余额408.45元,其他应付款贷方余额638元,这两个会计科目怎么合并呢? 谢谢
请问老师!科目余额表其他应收款是382.76元,其他应付款借方是538.11元;资产负债表其他应收款是920.87元,其他应付款是538.11元;对吗?为什么?谢谢老师!
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
其他应收款-法人50万(借方余额) 其他应付款-法人35万(贷方余额) 请问这两个科目应该怎么合并呢
老师,科目余额表其他应收账款李红,借方科目余额130000,其他应付款李红借方期末余额1960000,这个怎么调,其他应收账款李红本期发生额借方5630000,贷方5500000,其他应付款李红借方本期发生额2160000,贷方发生额200000
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
老师我报个税时有人四月初离职 但工资3月已经结清 添加离职时间可以写3月31号吗?要不报不了个税
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
其他应付款是多少呢?
你好!是638减408.45的余额在贷方