同学你好 这个可以的哦

@郭老师在吗??????2021年付的款,2022年10月才开发票给我们,可以在申报2022年12月增值税时抵扣吗?发票内容是会议摄像头和麦克风,可以直接在12月的分录做管理费用办公费吗
老师,您好,我公司是建筑专业分包单位,有一个项目是2016年5月之前的老项目,现在做增值税差额申报,分包款,除了劳务费,材料、机械分包款可以差额抵扣吗,谢谢。都有备注。
老师,您好,请问建筑施工企业简易计税,增值税差额申报,分包款扣除填写征期,跟分包款发票开票日期要同步吗,当月分包发票必须当月抵扣?比如这个月销项没开票,分包开票了,可以分包抵扣金额先填上吗。还是可等以有销项票再填分包款扣除也可以?
如果包工头代开劳务发票是2022年10月-12月,之前没有抵扣分包款,我可以放到2023年来抵扣分包款吗??
老师,想问一下,工程都可以除去分包款这块再去交增值税对吗?如果是,怎么界定分包款是哪月哪笔工程可以抵扣的呢[捂脸] 就是比方说 1月:取得分包发票2万元 2月:取得1万元 3月:开出去50万发票,当月取得3万分包款 4月:取得6万分包款。 我哪里知道50万开出去,可以抵扣多少分包款呀[捂脸]如果抵扣了,客户又作废或者开错金额,不就影响已报数据了?,我也不懂,大大的疑问
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗