您好,这个是可以的,可以
老师,我在9月份填写所属期为8月份的增值税一般纳税人申报表时,因为8月份没有发生销售,也没有抵扣进项,你看我下面这个照片里的对吗?税款缴纳那里是7月份的缴纳税款金额,这个就是这样的
老师你好,我进项发票是7000多,我这个月就不勾选了,因为我的销项呢,只有2000多块钱,所以那个不用勾选,直接我就申报了销项的增值税就可以了,对吗?
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
老师你好,这个留抵退税我就没有退,我直接就这样申报,因为我注销了这个3884呢,是因为我2月份去交的,所以我提前申报3月份的,我就这样子填写,我所有的增值税已经交完了,后面这个5000多呢,看一下我这样子注销行吗?
老师您好,我开出口发票,我要换算为人民币开,我按汇率是当月的第一个工作日计算后开,那么我选择第一个工作日的汇率我需要做备案吗?还是自己算开就行
老师 企业要租个人的车 个税按照财务租赁(1-20%)*20%=16% 对方代开增值税1% 附加税1%*(1+6%)=1.06% 综合税负17.06% 可以这样认为吗
购买商品,供应商那有积分,比如购买1000元的产品,实际支付900,积分抵100,具体怎么记账,记什么科目
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账