如果是公户支付的,外账就要如实做账,只是汇算清缴时做纳税调增

公司的账户相互转账,怎么备注
老师,请问我们公司房产租给个人,因为个人不需要发票,我们在税务申报的无票收入,这样会有什么风险吗对我们公司来说
老师,如果签订临时工合同,不用交社保对吗?那么这部分人如何报个税呢?
公司办公室装修费用0.9万元及以上计入什么科目
老师,年终奖是和工资一起申报不?我可以计入成本吗?
13%和6%对别人家开专票可以开一起?
老师好,增值税税负率是本年应交增值税/不含税收入,还是本年实际交的增值税/不含税收入
老师,编制现金流量表的时候,比如库存现金和银行总共是收10万,支出5万,那么编制现金流量表的时候,收到也是10万,支出也是5万吗,是要对应上吗
老师你好,请问建筑工地购买的侧位仪、卸料平台怎么做会计分录?
郭老师,问一下我们有家国外的客户,美金汇到我们公司了,然后这票货有别家单位出货的。现在导致应收款美金出现贷方余额了,那我应该怎么去处理?
收款也是一样吗,对公就做账,如果是进老板私人账户,那就不要做进去
是的,进私账就不用体现在外账了
所以外账内帐怎么来界定?就是看是是不是公司账户进出?如果是公司账户,那就是外账,如果不是那就是内帐。
比如像我们公司一月的快递费也是没有发票,那这种外账也做进去,但是不能抵扣所得税。
还有就是能取得发票的,跟公司有关的业务
还有公司向农户收购艾叶,来报销,也没发票,这都做进外账吗?没发票不能抵所得税呀
是的,这个要做外账的,只是没发票不能抵所得税
那快递费一个月的也没发票
也入外账,那做了不是也没用,
有些业务可能没取得发票,但是公司其他人在外面开了发票回来,可以用到其他业务上去吗。比如餐费发票,用来做其他业务的发票补充。
按前边说的原则做就是了哈。公户支付的,没有票也要做。
那平时员工小的费用报销。比如买个水果。吃个饭。没得票,也是要做外不。
像有些没票的,可以用其他发票代替不
掌握我说的原则就是了哈,不要找替票
公司费用报销单是2月填的,实际支付在3月,那做账是做在哪个月?
在支付的月份做账就是了
老师,员工报销垫付原材料款,怎么做账,还没发票的
直接计入原材料,只是在汇算清缴时做纳税调增