意思是虚估的成本还是真实发生的?

老师,2020年暂估的成本没收到发票,汇算的时候调增了,2021年的账务只是冲销,没有借以前年度损益,然后我发现2021年的成本减少了,现在汇算清缴是不是要调减这个冲销款?
老师,去年多计提的成本今年汇算清缴之前票开不出来了,是不是要反向冲减没有冲完的成本,这个反向冲减的额凭证是做在去年还是可以做在今年
老师我去年计提成本计提多了,今年能不能把发票没开的冲以前年的未分配利润,然后今年重新计提成本,因为去年提的太多了,利润已经是负数了,今年没有成本的话要交税,我能不能去年计提没用完的重新计提成本
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
老师,去年暂估的成本票,如果要冲红是不是红冲在去年的账里面呀,可以红冲在今年吗,如果已经做了汇算清缴怎么办呢
老师请问:工商年检的保险本期实际缴费栏是填单位实际缴纳的养老保险费(仅单位部分)还是单位和个人部分一起的金额?
上月开具销售发票给A。本月收到一张由B给C的汇票,账务处理该如何做账
老师,在哪下载2025年企业所得税年度申报表
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响?利润表中只显示管理费用里面的业务招待费啊
老师好,现在研发费用享受加计扣除需要上传研发辅助账了吗
请问一般纳税人,停车票13个点的专票可以抵扣销项税吗
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响
老师,不在公司任职的人和公司的人一起出差的机票,公司可以抵扣不在公司任职的人的机票进项吗?
老师,小规模开30万1个点专票,增值税税款是这样计算吗 增值税:300000/1.03=291262.1359 291232.1359*0.01=2912.32 附加税:2912.32*0.1=291.23 增值税合计:2912.32+291.23=3203.55
请问老师,咖啡公司水分测量仪需要计入固定资产吗?
去年估计的成本,有票了冲其他应付款,但是截至目前票没有冲完,可能也拿不到票了
借:其他应付款 贷:利润分配
做在今年是吧 不需要过以前年度损益调整 直接调整利润分配-未分配利润 那我汇算清缴是按调整前的成本填,还是按调整后的填报呢
在汇算清缴前,在23年调整调整利润分配-未分配利润,更正上年报表,按更正后的报表汇算清缴
直接把上年的资产负债表科目,利润分配未分配利润改了是吗,还有其他地方需要改动吗,要不要走以前年度损益调整过渡
直接把上年的资产负债表科目,利润分配-未分配利润,其他应付款改了
这个未分配利润,是不是按其他应付款余额的75%冲减,25%确认应交税费,应交所得税,然后这个所得税是也要在去年的资产负债表上修改吗,去年的利润表不动是吗
如果需要增加利润,就要调整所得税
这个损益能不能调在2023年 2022 汇算清缴不调整呢
按我说的做就是了哈。
老师,那我只调整资产负债表,损益表要调整吗,如果不改 资产负债表期初+损益表净利润就不等于资产负债表期末了,会不会有影响
所有报表都要按更正后的数字填
那老师。。我为什么不能直接改去年的账呀,反正都是要改的
你觉得改去年的账更方便,可以直接改账
如果我不改去年的,是不是就不用改去年底的申报表,如果改了去年的,还要改去年底的申报表
不用去改去年的季度申报表了。直接根据更正后的报表做汇算
那我这边交给审计的数据是不是也要改
按更正后的数据审计就是