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我司支付给其他公司的,预付咨询费,银行支付,分录应该怎么做呢

2023-03-09 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 10:19

借预付账款贷银行存款

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快账用户8431 追问 2023-03-09 10:22

可以借其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:25

你这个钱后期要退回来吗?

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快账用户8431 追问 2023-03-09 10:26

不用退的

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:26

不用退,那么就应该计入预付账款,而不应该计入其他应收款。

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快账用户8431 追问 2023-03-09 10:27

如果是不确定呢

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:28

不确定的话可以用其他应收款。

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快账用户8431 追问 2023-03-09 10:29

我这个是银行支付的,可以用其他应收?不是其他应付吗?还是都可以?

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:30

可以的这没有问题的哦

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快账用户8431 追问 2023-03-09 10:50

就是放其他应收应付都可以是吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:52

对的,对的,不确定的话,放在往来就可以。

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借预付账款贷银行存款
2023-03-09
同学你好,计入管理费用一咨询费 借,管理费用一咨询费 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款等
2020-09-10
同学你好 你的分录对的
2022-11-13
借其他应收款 贷银行存款
2020-11-20
你好,很高兴为你解答 如果之前有挂账的话可以这样处理
2020-12-08
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