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老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
业主把应付我们的工程款里扣走劳务费直接代付给了农民工,这劳务费没有经过我们公司和分包的劳务公司,那现在劳务公司不给我们开票,那我就没有办法把这笔劳务费做所得税清算税前扣除,那这笔劳务没有发票进来,我们不把这笔劳务费支出列入到我们公司的成本里这样可以吗
甲方代付给了劳务公司农民工工资,但是劳务公司没有给我们提供发票,年报没有办法做税前扣除。现在我们公司用材料票来做成本冲一下企业所得税,请问我怎样做分录啊
甲方代付给了劳务公司农民工工资,但是劳务公司没有给我们提供发票,年报没有办法做税前扣除。现在我们公司用材料票来做成本冲一下企业所得税,请问我怎样做分录啊
甲方代付给了劳务公司农民工工资,但是劳务公司没有给我们提供发票,年报没有办法做税前扣除。现在我们公司用材料票来做成本冲一下企业所得税,请问我怎样做分录啊
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
您好,想问下材料票哪个公司给我们的啊,借:材料 进项税 贷:应付账款 借:成本 贷:材料