借利润分配应付利润,贷应付利润, 借应付利润 贷主银业务收入72万乘以1.11 应交税费、应交增值值销项720000*1.1*13% 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付利润。

(3)将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程,成本价为10万元,成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。会计分录
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2021年八月份的有关生产经营业务如下:僵尸这一批印说先产品用于赠送客户,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售将使这一批应税新产品用于赠送客户,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格,计算自用新产品的销项税额
18日,某单位因产品质量问题将其从甲公司购买的一部分产品退还给甲公司,退货款已用银行存款支付,甲公司已开具红字增值税专用发票,发票上注明价款100 000元、增值税13 000元。20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价为50 000元,成本为40 000元,甲公司开具增值税专用发票。23日,甲公司将自产的新产品分配给股东,未开具发票。该产品无同类产品市场售价,适用的增值税率为13%,产品成本为800 000元(成本利润率为10%)。 做出会计分录
公司将自产的新产品分配给股东,未开具发票。该批新产品无同类产品市场售价,适用的增值税率为17%,产品成本为720000元。这个分录怎么写
(1)14日,销售A产品一批,开具增值税专用发票,发票上注明价款120000元、增值税额156000元,货款已收到。(2)15日,甲公司将一批B产品用于甲公司职工宿舍建设,按甲公司销售同类品的价格计算,价款为80000元。该批产品的成本为60000元。(3)18日,某单位因产品质量问题将其从甲公司购买的一部分A产品退货给甲公司,退货款已用银行存款支付,甲公司已开具红字增值税专用发票一张,发票上注明份款100000元、增值税额13000元。(4)20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价款为50000元,成本为40000元,甲公司开具增值税普通发票。(5)23日,甲公司将自产新产品分配给股东,未开具发票。该批新产品无同类产品市场售价,适用的增值税税率为13%,产品成本为800000元(成本利润率为10%)要求:(1)计算甲公司本年7月的应纳增值税。(2)对甲公司相关业务进行账务处理。
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票