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我公司1月份出售了一辆二手车,当时开票金额太少,被税务查出来后补交了三万多的税,请问这笔税应该做哪?

2023-03-09 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 14:42

同学你好 是跨年的补交吗

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快账用户9576 追问 2023-03-09 14:53

今年,最近

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:58

不是补交的去年的吧

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快账用户9576 追问 2023-03-09 14:59

今年的呢

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:07

同学你好 借应交税费 贷银行存款

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快账用户9576 追问 2023-03-09 15:12

不做营业外支出啊

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:15

同学你好 这个不用的哦

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快账用户9576 追问 2023-03-09 15:17

应交税费哪个子科目

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:23

同学你好 应交税费应交增值税

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快账用户9576 追问 2023-03-09 15:27

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:31

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 是跨年的补交吗
2023-03-09
那么出售的时候开3%的普票,可以减按2%交
2025-10-21
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-06-03
可以的 借固定资产清理了, 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
2025-07-11
您好,是需要缴纳增值税的
2023-05-16
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