你好 建账是先填写期初数 就行

#提问#老师好,接着11月的数据,在12月新建账套,科目余额表资产和负债的期末余额都录到期初数据中,本年利润也录入了,那么所有者权益的累计借方和贷方数要录入吗
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
公司以前没有正规的做账,现在新建账套,那资产负责科目的初始余额可以不写本年借,代方累计数吗,就把开业到2月份的全部数据写在年初累计吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
这样的,只有年初,本年累计的地方可以填
损益 科目可以累计发生额
意思就是资产负责都不需要填发生额了
你好 是的 不用填写的呢
但我这个软件只有年初,期初那里填不了,是年初和累计发生那里填了自动生成的期初
那我填在年初那里没影响吧?
你好 新建账 期初是最后一期的期末数
我知道,我意思我这上面期初那里填不了,现在不是3月吗,我的数据是2月底的
你看我这期初余额这里填写不了
如果你现在是新做建账,那就填写期初数。
我知道填写期初数,我意思我这期初那栏写不了,那我是不是写在前面的随便哪栏都可以,您明白我的意思吗,只有前面三个框可以填
你好 不是随便填写的呢
你看我图片,就前面有三个方框的地方能填写上,要写哪里
你好 你这个是期初数据的界面吗
填写哪个都不准确 的 这个图
这就是期初数据录入 的界面呀
建议找一下你软件 客服应录入期初里的