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老师,请问我每个月应交增值税都有一点误差,误差的数额怎么调整?

2023-03-09 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 19:01

你好,差额放到营业外收支里面。

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你好,差额放到营业外收支里面。
2023-03-09
差额计入管理费用或者税金及附加
2023-10-09
你好,借应交税费,未交增值税,贷营业外收入。借应交税费、附加税借税金及附加负数
2023-12-27
那你的销项税额和进项税额也应该对不上呀,和纳税申报表
2024-08-08
同学你好,理论上来说,这样可以的。实际操作中,一般中小企业,以前的表格不动,都在现在月份增加和冲减表格的数据就行,在所有者权益变动表的前期差错更正上有数据就行了。
2025-03-12
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职称:注册会计师,税务师

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