同学您好,可以不需要在2023年更正,因为金额并不大。
2023年发现2021年的分录做错了,有242.86元的进项税额全部入了费用,还需要在2023年更正吗?2021年的审计报告都出了
老师,我们有家公司面临破产,现在汇算清缴了,我看去年的汇算清缴做了研发费用扣除专项审计报告,我们2022年也没有交所得税,2021年的报表和2022年的报表都没有提现这项费用,但2021年做了这项审计报告,这样2022年还有必要做这项审计报告吗?
老师好,2021年1月的一笔5万元挂了预付,2021年4月份对方开了电子发票,但是之前财务没入账,一直挂账,现在审计,那这笔2021的5万元发票,2023年12月怎么入账,分录怎么做,需要更正以前年度申报吗
2023年度做了一笔进项税待认证的分录,但是是小规模纳税人,所以在2024年4月做了更正,问题来了,2023年年度汇算清缴,这个做错的分录需要纳税调增吗?不能改之前的账了,因为之前做账的系统没续费(2024-04月停止),只能查看,2024-04月用的免费软件,所以才能更正凭证
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
收到工厂实验室设备器具,怎么入账
A供应商在B平台卖货,平台以销售价减去成本价开票给B企业,在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动,结算时借:应收--A公司,贷:营业外收入,借:库存商品,贷:应收,但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借:预收,贷:银行,请问这个预收多出来的钱怎么平账
老师,原始单据要这么审核,比如发票
朴老师进 房东把买房子的佣金打给中介公司,现在中介公司要把介绍费转给我,在这个介绍费里面,我除了要交个人所得税之外,我还要承担其他税吗(比如中介公司的企业所得税)
新公司装修,因2024年做了成本 ,后在25年把没有发票的做了调减,我这个帐务要做什么处理吗。不做处理,这个年报的利润和12月报表的利润不同,这个要如何 处理
线上酒店代理这个行业的账务处理怎么做?
老师 税负率怎么算
你好,老师我想问一下三个人合伙做生意,他们股份占比一样,但是其他两个却不经营,这合理吗
老师 个体工商户换法人得注销税务 然后重新去税务登记 税务局说只能恢复税务登记 这个是对的么
老师你好,我想咨询下建筑行业税负率做到8%,这合理吗?如果不合理有什么影响,如果合理的话,我们有什么优势
错了都不用改了吗
同学您好,金额不大,对利润的影响也不大,可以不用改的。
有几笔242.86呦
只要金额不大,对利润影响也不大,就可以不用调整的。
跨年入费用到底是应该直接记费用还是记利润分配未分配利润啊
同学您好: 按照会计准则的规定,是应该计入未分配利润中,但是在实际操作中,都是直接计入费用的。
如果我2022年几入利润分配未分配利润,2023年又直接记入费用,这个有关系吗
同学您好, 只要金额不大,从重要性的角度来说,是没有关系的。