直接挂预收账款就是了

有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
同一个单位,做账的时候发现预收账款有余额,应收账款没有余额,请问这时候收到一张银行承兑汇票,应该挂应收账款还是预收账款?
请问一下,公司收到银行承兑汇票,老板给贴现了。贴现后老板打入个人账户了。其他应收款就比较大,同时预受账款也比较大。做账借预收账款贴现贷其他应收款老板,可以嘛?
等到开票时候,在借预收账款吗?
是的,就是那样做的哈
那如果做账的时候发现应收账款余额在贷方,预收账款余额在借方的话,要调账吗?
这个,不需要调账的哈,
为啥?老师能说一下吗?
为啥喜欢调来调去呢?会计制度也没要求调的
不是资产类余额在借方,负债类余额在贷方吗?
有强迫症,就每月都调整过来就是了哈