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请问当月的工资当月计提,怎么做啊???比如我2月份做账,我们2月份发1月份的工资3500! 为什么现在会计要叫我把3月份发的2月份的工资计提???啊1月的怎么办

2023-03-10 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-10 16:00

同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:15

老师,请问一下…可以反结账吗吗?有没有影响

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:19

????在吗,老师

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:22

同学你好 这个可以的 没跨年都可以

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:23

同学你好 但是尽量不要哦

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:24

但是我工资记录错了怎么办

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:24

计提不对,怎么办

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:24

计提不对,怎么办

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:25

反结账了,财务报表能不能看出来??

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:27

?????在吗老师

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:32

在不啊,老师

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:37

同学你好 在的 错了是多计提了还是少计提

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:44

不是,因为之前我们是零申报,现在准备税务局更正申报最后一个季度的,但是我前面做的账工资做错了,比如我做2月的账1月份的工资我在一2月份就计提跟发放了…在1月份没有计提。。。

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:44

我现在能不能反结账回去重新修改?

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:48

这个没事 每月计提一次发放一次就可以

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:51

老师麻烦你给我说一下这张工资表是2月份的工资,3月份发放,怎么在2月份进行计提?3月份发放又怎么做分录

老师麻烦你给我说一下这张工资表是2月份的工资,3月份发放,怎么在2月份进行计提?3月份发放又怎么做分录
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齐红老师 解答 2023-03-10 16:54

 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:55

你的意思是,1月份的工资在1月没有计提在2月计提了,又发放也可以???

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快账用户1315 追问 2023-03-10 16:57

老师。我问你哈,他这种1月的工资,他在1月没有计提。在二月计提了,又发放可以没?

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快账用户1315 追问 2023-03-10 17:01

在吗???老师

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齐红老师 解答 2023-03-10 17:08

同学你好 对的 2.可以的

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快账用户1315 追问 2023-03-10 17:10

后面就该在当月计提的就计提对吧?

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齐红老师 解答 2023-03-10 17:12

嗯 只要工资都做了就可以

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快账用户1315 追问 2023-03-10 17:14

你好老师。麻烦问一下,我们公司没有分部门核算,但是我做工资挂在管理费用里面的可以吗?我没有坐在主营业务成本里面…

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齐红老师 解答 2023-03-10 17:30

你们是什么行业的呢

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快账用户1315 追问 2023-03-10 17:33

电商。公司就是几个人,但是我们没有分部门核算,我做的工资做成管理费用里面的,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-10 18:08

同学你好 对的 这个可以的

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快账用户1315 追问 2023-03-10 22:56

我前面当月的工资没计提,我是次月计提了就麻烦发放了也可以哈?以后就按照当月计提下月发放就行了对吧?还有工资计入管理费用职工薪酬里面可以对吧?。。。

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齐红老师 解答 2023-03-11 13:01

对的,就是这样做的哦

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同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金  
2022-03-31
你好,根据2月份的应付工资金额,做个人所得税的计提分录就是了
2022-03-08
你好,1月需要做分录,补提12月的工资和计提1月的工资 借:管理费用等     12月%2B1月两个月 贷:应付职工薪酬 社保和工资一样的,根据支付计提
2024-02-20
你好,计提的是应发工资申报的,也是应发工资 发放的次月申报个税, 在二月份发放的,在三月份申报个税。
2022-02-21
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