你好,在二月份你确认的收入吗?如果是的话在附表一免税销售货物一栏里面填写,然后减免明细单最后一行里面填写 进项勾选了没有?
您好 1.我这些报关单 应该什么时候报增值税啊?(分别是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免税 和 减免税申报表里的免税, 都是填报关单上的数吗(我那是美元,分含税不含税吗?) 3. 退税是退我进项专票上的税吗? 4.退税是明年几月份之前退就行啊?
公司出口服务哪我们再填报的时候,增值税减免申报明细表,应该怎么填呢? 填的时候金额 写我们实收的人民币呢,还是不含税的。我们应该是零税率?
我们是外贸企业,报关单的收入怎么填写到增值税申报表,我们四月份开具了一份红字信息表给销售方,然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页,附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
老师我们公司上个月有四张报关单,并且上个月也全部开具了出口发票,现在只收到了一部分定金,那么这个月我的增值税纳税申报表和免抵退税申报汇总表分别该如何填写?我们是一般贸易,生产行业
我们公司是贸易企业,2月份出口免税了一部分商品,申报增值税的时候应该填写那些表?怎么填?
老师,我是在2月份确认的出口收入,我们出口的商品在国内销售的话是按照3%简易征收; 买进来的时候取得的是3%的普票;
你好,那就在这里填写就可以了。