您好,这个直接0申报就可以了

老师,请教上月开了正数发票和负数发票,总数收入是负的,这样还要结转销售成本吗?
老师 这个月又开了正数发票和负数发票 负数大于正数 具体有那些分类呀 也有进项税 要结转吗
老师本月开了一张同等金额的负数发和一张正数发票,结转成本时负数发票的成本是正数还是负数
老师,你好,销项负数发票怎么入账,摘要怎么写,然后退回的正数发票和开具的负数发票怎么处理
老师本月开具正数发票和负数发票合计为负怎么入账
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
入账时正数收入和负数收入都入账吗
当月作废的不需要入账
如果开的是负数发票就要入账