如果是退税率是零的出口转内销就是如下 借:应收账款—出口单位 红字 贷:主营业务入—出口销售 红字 借:应收账款—出口单位 贷:主营业务收入—出口转内销 应交税费—应交增值税(销项税额)

出口货物转内销分录怎么做
你好,出口转内销怎样做会计分录
老师 下午好 出口视同内销计提销项税会计分录怎么做 视同内销报关单涉及年份2020-2022
出口的进项发票,他抵了内销 咋样做会计分录呢?
出口退税的发票抵内销怎么做会计分录
那我们给外包临时工人干活的劳务费怎么出账呢?他又没法给我们开票 我们销售电脑的公司。
印花税,想问问日常费用一些普票报销是不是不用缴纳印花税,我都缴了
老师 特殊情况,有职工工资这月不发了 ,计提的时候计提不发员工的?
老师,25年计提奖金10万入账研发支出结转到研究费用里面了,只发两万,汇算清缴要调增8万,这个调增的分录是借应付职工薪酬-奖金,贷利润分配-未分配利润科目吗?不涉及研发支出科目了吧?
公司实收资本3500万已完全实缴,后期股东追加投资1亿,不想变更营业执照,可以直接计入资本公积吗
请问老师超过30个人要交残保金,要是公司里面有残疾人呢?30个人,有多少个残疾人可以不交残保金
我们客户欠我们50万元货款,现在打官司,我们要求他们给承担利息和律师费,对方要求我们给提供发票,但是我们没有权限给开发票!请问这个需要怎么处理,我们有义务开这个发票吗?还是提供律师给我们开的发票和银行的利息发票就可以吗?
你好,房子含税300万元。我们开300万元的发票。这个税款算是谁承担了
有限合伙公司取得被投资公司的分红30万,有限合伙公司的合伙人都是自然人,怎么申报及交税
一个人在两个公司有收入,两个公司都申报了个税,并都扣除了5000元的费用,(按规定只能在一个公司扣除5000元费用),这种情况如何解决?
这笔业务是2017年发生的,这笔业务当时是出口了,没有收汇不能退税,现在税务查到了让补交税款,公司不经常了打算注销,已经没有应收账款了,我借方记成本行不行
这个也没啥问题的