电子税务局- 去启用下税种; 你在去报这个栏次
个税手续费返还纳税申报表怎么填写?一般纳税人,在附表一,无票6%已填,主表没有它这栏填写项啊?
一般纳税人 申报个人手续费返还 增值税附表一 未开具发票6%税率填进去 调出这个提示 申报不了 这个要怎么弄?
一般纳税人收到的个税手续费返还在申报增值税是,主表营业收入中要扣除未开具的个税手续费返还的数据吗
个人所得税手续费返还,增值税申报时除了附表一填写不开票收入,为什么还要填附表三第一列第三行??
老师,个税手续费2月份收到忘报增值税了,这个月补报,填增值税附表一,5行未开发票6%,保存不了,提示让税种认定
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
电子税务局- 去启用下税种 具体是在电子税务局哪个位置啊
1. 登录电子税务局,选择综合信息报告。 2. 在综合信息报告中选择资格信息报告,在资格信息报告中选择税种启用。 3. 打开税种启用页面,系统列出需要认定的税种列表,点击设置启用日期
资格信息报告中选哪个?
你好; 你系统没有这个功能; 联系下税务局; 问下是否需要 现场去处理核定税种
就为了报几十元的个税返还 也太麻烦了
你好; 那你没法写数据 ;要么没法报的; 不然就去大厅报数据