学员朋友您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
老师 公司还没注册先做内账 主要计费用支出 这是我现在拿到的12月份支出明细,请你帮忙看下,这些支出,应该怎样做账? 只看贷方金额就可以了,借方是现金,期初余额在另外一对电脑,电脑坏了,取不了数据。
老师,我是出纳。月末了。我应该要做什么。我没有公司账号。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的账号微信转给我。我应该要结账对账?要给老板看什么月末了。做的是内账。流水账。收入支出余额。我本来就没什么期初余额。现在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板报告什么
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
公司的微信要做账,明细查不到期初,现在是收入小于支出,有余额,该如何做账
问一下,我们申报后有缴纳增值税,1万,这个要计提到8月份,怎么计提?
老师,医疗保险基数报错了上个月,每个人工资3000,15个人,应该是45000,我报成了55000导致上个月社保多缴税了!请问如果我不退会不会有什么影响?
老师我司经营停车场及沙滩管理,如购买的生产性物资投入(冲淡设备,救生设备,沙滩汽模等要结转成本是直接转成本,还是按月分摊,科目怎设置?
老师。个体一般纳税人企业 有个餐饮费花了9000千多,转账时写什么备注比较合适
老师我司经营停车场及沙滩管理,如购买的生产性物资投入(冲淡设备,救生设备,沙滩汽模等要结转成本是直接转成本,还是按月分摊,科目怎设置?
老师你好,税务师考试可以使用的计算器是什么样子的 怕自己的带不进去?具体的规定
做跨境电商需要出口退税,跟税务打交道的时候是不是比较多
老师,税务师考试可以使用的计算器是什么样子的 怕自己的带不进去?
老师,你好!请问企业在税务注销的时候,如果固定资产还有部分账面价值,这部分需要交些什么税呢?如果银行账户里还有钱,也要交税吗
老师报个税的时候,是要按应发工资来报个税,如果员工有6000的工资,扣除迟到早退20,没有买社保,报个税还是按6000报吗?就等于6000-5000=1000,1000*3%=30,这个员工扣除30元的个人所得税就行了吗?
可以说的详细些吗
学员您好核对一下微信余额,对一下差额确认是多少,再做这个分录调平