嗯嗯,可以进行一次性摊销

老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师,请问一下,我们公司去年9月份燃气管道设备的维保费7480元,今年3月才开票过来,那么我入账之后,可以进行一次性摊销吗?按照去年的三个月来摊呢?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
公司有一部分成本有两种开票方式选择,一是加3.09个点开普通发票,二是加5.8个点开6个点专票,目前公司既缺资金又缺进项,选择哪种方式好?
公司应收子公司分红怎么做分录?
老师,公司购买了雇主险,可以税前扣除吗?
累计折旧怎么计提,结转
老师,小规模纳税人,开具增值税发票,为什么附加税只缴纳城市维护建设税,另外两个不用缴纳?不用缴纳的另外两个需要做营业外收入嘛?
12月份要计提实收资本的印花税吗,还是可以做在1月份
老师您好!请问下残保金提示要交税是什么意思,2025年工资总数是11万,实付是95000,为什么要交税,谢谢
老师。计提工资社保,到发放分录怎么做
老师,我们想开家公司,业务是:软件技术和销售硬件的,我们的上游和下游都是一般纳税人,我们应该注册一般纳税人还是小规模?他们之间的优缺点是啥?再这个过程中,我们应该注意些什么问题,或者需要怎么做能避免业务中的风险?谢谢
个人所得税B表是什么表?