你好。勾选不抵扣报表,不需要填写。
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师,2019年11月时etc卡开的电子普票税额当时在专票勾选平台上没有当月按普票费用入账,但今年2020年我查以前的专票时发现勾选平台上19年的11月的电子普票出来了十几张,能抵扣税金30元左右,因为这些电子票当时勾选认证平台也没有显示信息,所以全额按管理费用etc过路费入账了,没抵扣,如果现在2021年了,抵扣这30元钱2019年的汇算报表又得更正申报,我不想为30元再去更正2019年年报,不低扣税金,金额也不多,一直不勾选认证以后长时间是滞留票,税务上管吗,有风险吗
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,我在抵扣平台,勾选抵扣了88张,不抵扣勾选用于集体福利73张,但是申报表第二行只能填写88张,那转出的73张就不能体现在申报表里了(按理说第二行是161张的金额,第15行是转出的金额)您懂我意思吗?
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
这一题答案上,分母上面价值×2,这个乘以2是什么意?为什么1200又是✖️1?
老师,固定资产转为公允价值模式下的投资性房地产,产生借方差额100万,计入公允价值变动损益,后续公允价值变动又产生50万公允价值变动损益,把这个房自耦卖掉,要把150万全转到其他业务成本吗
这个题题目不是写着免征增值税吗?为什么答案又要减去增值税?
注销时存货太多怎么处理
第3问留存收益的增加额应该是200万元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000万元,销售净利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200万元,增加额是200万元,答案怎么是1200万元?
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
勾选不抵扣和进项税转出一样吗,系统默认同步过来时161张的金额,要手动改88张的吗
勾选不抵扣。就是进项的表不需要填。实际。实际也没有抵实际也没有抵扣。
不抵扣的部分,他同步到待抵扣进项里了
点了勾选不抵扣是不填写表二的。
行,那就不管他同步的数了,手动填抵扣的数
那可以这样处理那可以这样处理的数,据正确就。那可以这样处理的数据正确就行。
好的,谢谢老师
客气问题解决,请好评。