可以的哈,如果对方愿意

老师,你好。我们公司向供货商对公付款,对方写委托书委托另一家公司代收款,我们把款付到对方委托公司的帐户上可以吗?(这样收款公司与开发票公司就不致)
就是我们和供应商对账,我们应付账款有暂估和实际两个科目,要分开跟供应商对账,就是针对应付暂估这个余额,如果是贷方,就是已入库未开票,针对已入库未开票的这个金额,怎么跟供应商对账呢?他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗?
老师,我们跟客户有双向业务,对方既是供应商又是客户,我可以挂在一个科目吗,比如只挂应付,付款的时候可以把应收的款项扣除后,给对方支付吗
老师,我们跟一家供应商有互相出货,就是我们是对方的客户,也是对方的供应商,收到对方付过来的承兑可以再背书回对方吗?付对方的货款
老师,我们有个供应商开普票的,货款的,因为是普票也不能抵扣的所以对方一直没有开过来,对方不开可以吗?但是我们有开发票给客户的,开给客户是专票的,
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户