你好,你怎么修改的销项税额 减少了吗

老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师我的申报表上出现了一个进项税额转出额,明细是上期留底税额退税,这个我在账务上怎么处理才能和明细帐数据一致
老师我对2019年到2022年账,2019年进项纳税申报表跟账上对不上,有的账上记的,纳税申报表没有,有时纳税申报表有,账上没有。销项也是这个情况,留底税额也对不上,主营业务收入有的能对上,有的对不上,怎么处理???
老师,我们去年账面留底税额比申报表上的留底少了0.35,今年已经在本月纳税申报表上修改了销项税,使账面留底和申报表留底数一致了,账务处理该怎么做
在本月申报表的销项减少了0.35
你好,借应交税费,应交增值税销项,贷营业外收入。