你做账也是 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进出转出

老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师我的申报表上出现了一个进项税额转出额,明细是上期留底税额退税,这个我在账务上怎么处理才能和明细帐数据一致
老师,请问:上游单位走逃,现在有一笔发票我们要作进项税额转出!是不是税务申报系统里附列二表进项税明细表里直接把进项税额转出额填上就可以了?
老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?
老师,我们去年账面留底税额比申报表上的留底少了0.35,今年已经在本月纳税申报表上修改了销项税,使账面留底和申报表留底数一致了,账务处理该怎么做
老师这个进项税额转出做完后账面有余额怎么处理
这个科目的余额不需要转平的
不做处理就可以吗
嗯嗯,就是那个意思的哈