您好,这个是可以的,可以

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
我们是粮食贸易公司,采购高粱,小麦,有时收到客户的预付款,请问可以做成如下分录吗?因为同一客户不想摆太多往来,可以合并吗? 借:银行存轮 贷:应收账款
甲公司既是我司的客户,又是我司的供应商,业务上以我司销售为主,以采购为辅。想问的是,销售时做销售的分录,采购时做采购的分录,形成对甲公司的应收账款和应付账款,对账时做一笔应收冲应付分录,对吗?或者在我司采购时直接做以下分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款(本来是用应付账款科目) 这样做分录,可以吗?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,公司举办经销商年会所产生的接送机交通费,酒水饮料,住宿,场地布置费等开具的费用发票能入销售费用-会议费吗,没有单独开具的内容为会议费的发票,只有这些分别开具的各项费用的发票
老师,请问所得税汇算清缴是5月31日截止,那扣款时间也是最晚5月31日吗
其他非流动资产科目一般合算什么资产?怎么使用
老师,公司给中间人给的居间费,对方不承担税费,是通过老板借支,老板个人账户转给对方的,现在老板用兄弟公司开票开做成本,咋个处理合规呢
你好,出口退税流程和手续怎么做?
之前25年代账公司瞎申报的,25年1-2月的账是她们做的,没有期末交接数据,我们现在接着补25年3-12月的,按真实的做完账发现与申报数据完全不一样,但是收入是一致的,这种情况,我现在做25年汇算和年报报送,是直接按代账公司之前的数据申报和汇算是不是还安全些,改的话每个季度都要大幅度改动,除了收入不改,这种如何处理更好呢,老师
老师我申报职工薪酬支出及纳税调整明细表时发现有一笔工资是去年12月份的,我需要把这笔工资减掉吗? 因为12月份没有做计提1月份发的工资。
请问:退役士兵优惠政策问题。 国税局2023年第14号文件,第二条具体时间如何理解。退役士兵,张某,2022年12月5日入职。李某2023年5月8日入职。公司一直忘记申报优惠政策,拟从2026年5月(所属期)起申报,如何操作?该两个员工享受期限从什么时候至什么时候?
老师,汇算清缴招待费调增缴纳企业所得税390元,这分录怎么做
公司名下有一套房产,24年就拿到钥匙了,但是一直没有申报房产税和土地使用税,现在要办房产证,办了房产证后,就必须申报这两个税吗?会有比对吗?能否继续不申报
建安公司收到预收賬款后,必须开发票。我们商贸公司收到预收賬款后,是不是要立即开票?
对的,是这个意思的哈
是不是收到多少预收款就开多少发票?
嗯对理解的是对的