
老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
老师,股东代垫了一笔工程项目质保金,现在质保金退回来了,但是转给股东时股东并没有全额领取,请问留在公司账户部分怎么记账,股东垫付时:借其他应付款100000,贷银行100000,收回质保金时:借银行100000,贷其他应付款100000,退给股东时:借其他应付款90000,贷银行90000,剩下的10000怎么平?
老师好! 我司一笔年初收的全年费用补贴,入帐入了其他应付款,现需要将这笔其他应付款转入主营业务收入,然后1到7月已经支付了部分的费用出去,所有这些我帐务该如何处理?
我2022年12月做了一笔分录,以为816万全部都是保证金 借:其他应收款-保证金 816万 贷:银行存款 816万 然后1月发现正常的分录应该是800万A的保证金,8万B的保证金,5.2万是22年12月至23年2月的管理费,2.8万是22年12月至23年2月的租金,原本12月应该做分录做成: 借:其他应收款-保证金A 800万 其他应收款-保证金B 8万 主营业务成本-A 17333.33 主营业务成本-B 9333.33 预付账款 34666.67 预付账款 18666.67 贷:银行存款 816万 那现在如果要更正需要怎样做分录?
老师,去年收的保证金,今年要退一部分,一部分留作代理费,当时做的“其他应付款”,现在退的退了,留的给对方开发票,然后从其他应付款转到主营业务收入吗?
老师,什么情况教育费附加和地方教育费附加不减免
2021年5月31日,甲公司将建造完成的商品房(账面价值95000万元)整体出租给丁公司,年租金2 400万元,租赁期开始日为2021年6月1日。当日,丁公司向甲公司支付的租金2 400万元。当日商品房的公允价值为100 000万元,请问如何做账务处理,谢谢
老师,我们公司i6月份收到一张房租费的发票35000(交的是2026年6月-12月份)房租,收到发票怎么做会计分录,需要每月摊销房租吗?会计分录指导一下
老师,您好,给老板个人买的商业保险,计入什么费用合适
自然人电子税务局(扣缴端)怎么查作费申报
老师,这个word里面复制过来的数据导致两边不一样齐,在哪里调整,在单元格对齐方式里面调不行
存1000万定期开980万银票是图啥
老师,请问下,在6月开了发票之后。后面红冲了,但是没操作成功,在7月的时候。才完成红冲发票,那么在当月的时候。此发票还要交税吗?
个税的作废申报,那里可以看到记录
老师,贸易公司,出口白酒,可以退哪些税?