你好!借现金等 贷以前年度损益调整
公司7月份收到19年退回的公证费和评估费,怎么做账务处理,之前有税,然后入的是管理费用!求老师们给个答案
收到退回去年报销的管理费用,怎么会计处理?
请问企业收到税务局退回去多年交的税费怎么做账务处理?
老师,收到退回的去年税控技术服务费,怎么做账务处理?没有抵扣增值税 交费收到发票: 借:管理费用 贷:银行存款
老师,收到去年管理费用退费,怎么做账务处理
面试时:领导提问,未分配利润过大的几种解决方案
老师要求供应商开票,税点公司出,银行汇款税点备注什么?
公司卖材料给个人,需要开发票吗?现金收款
23年1月1日个报分录写一下带上金额
老师,我想问一下,在上个月时暂估了一笔成本,借 主营业务成本 进项税 贷 预估成本 这个月付款,但依旧没取得发票,我能借 预估成本 贷银行存款吗?那取得发票时怎么做账呢
老师计算国债利息时全年按照多少天计算,金融机构贷款全年按多少天计算?
你好老师请问以前年度社保费没有计提,直接做支付时用的应付职工薪酬社保费银行做的,导致现在应付职工薪酬科目有借方余额,怎么调账好些呢?
公司出售车辆收入1万元,税务认为交易价格偏低,要按4万元确认。该如何做账?
老师,我是服务行业的,有些客人会在开票的时候,多交钱返现,财务应该怎样处理提现
郭老师在吗,有问题请教
我也是这样处理的,但是资产负债表未分配利润差不等于净利润
你好!因为期初变了,是会对不上