你好,具体的是哪一个优惠政策?

一般纳税人每月申报增值税,当应交增值税大于0时,会计分录是借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税,对吗?那如果公司是适用加计抵减10%政策的,申报时的应交增值税是用加计抵减额抵减掉的了,那会计分录应该怎么做?
老师 请问我们房开企业一般纳税人一般计税方法还是按照3%预缴增值税吗?有没有优惠政策呢?我记得有出台增值税预缴优惠政策的
老师,小规模纳税人,现在有增值税减免优惠政策,我该怎么做分录?
老师,我想请问一下一般纳税人这个月又有专票又有普票,应该怎么计算税额呢?一般纳税人的优惠政策是什么?
我是一般纳税人,增值税有税额抵减的优惠政策,会计分录应该怎么做呢
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
增值税加计抵减的吗?
就是这个
借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。
我是申报2月份才有的,这个分录我是做到2月份,还是3月份呢
你第一个是做到二月份儿,第二个是做到三月份。
是在三月份申报交税吗?
我这个加计抵减运输发票计算抵扣的算吗
旅客运输发票,高铁票
要允许抵扣的进项都可以。
所以像高铁票这种计算抵扣的也可以
记得,只要允许你哭的就行。
可以的,只要允许抵扣的就行。
购销合同印花税应通过那个科目呢
税金及附加里面的。