你好,当时计题了吗?如果是的话,既应付职工薪酬工资,贷以前年度损益调整,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,汇算清缴需要纳税调整。

老师,1月的个税都申报完并且交税了,现在领导们说有好几个员工的工资发生了变化,降低了,这样的话有什么处理办法? 例如某个员工工资15000,现在改为5000,这样已经扣了个税,可不可以后面两个月我都申报少一些把差额补齐,然后等年终汇算清缴的时候让他们自己多退少补这样?
老师,我家去年12月份冲了11月份的发票,交税的时候是不是就自动把这冲账的发票在这个月减了呀,当时问税务有的说让我去大厅退税,税务大厅说报税时直接在当月减去行了,因为当时刚干还不太懂,觉得税控盘的数就是减了这块税,再减的话表就不平,因为忙就那样报了寻思以后有空再看看,后来我问了咱这里的老师也说要退税,我今天抽空扒拉出来看还是不需要退,
老师,请问一下,我上个月做了啊6000块钱的这个工资薪金,并报了个人所得税,并且已经上税了,然后实际当月只发给那个员工只发了3000块钱,实际是不用上税的像这个这种问题要怎么处理啊
老师,去年的时候有个员工本来工资是3000元,干了一个月不干了,只给发了2600,剩余的400后来领导说不用发了,当时已经入账并且报税了,这样的话这400再怎么做账务处理?
2022年12月已经计提了工资 并且全部都申报了个税 但是后面发现出纳有一个人钱3个月没有发 老板说以前没发他的就不发他了 那我这个账务处理怎么做 并且那个员也缴纳了社保
去年开出去的发票现在需要红冲 那账务上用不用怎么做?
外贸企业,进项发票开错了,也退税成功了,可以把税还回去,重开进项发票,重新申请退税吗,要怎么操作
老师 2024年一张运输发票有异常 然后增值税申报表的进项税已转出,2024年汇算清缴转出成本了,交了增值税、附加税和滞纳金,现在税务局又说这张发票没有异常了 那我现在怎么做
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都是一起按销售收入15%扣除是吗?比如广告费1500、广宣费3000,年销售收入316000x15%=47400,那么广告费1500和广宣费3000合计4500是允许一次扣除完,也不需要调增了是吗?
公司买一辆车支付首付款了,剩下的部分贷款是每个月从法人个人卡上扣款的,我问领导不是公司贷款的吗 说法人个人贷款的,还款是本金加利息 这个我要怎么做账
老师你好!固定资产发票上面1台分两次开票,数量一次0.53,一次0.47。建固定资产卡片时也按这数量建可以吗?
老师,女的50岁可以交社保么?
老师,2月份进项没有进来,3月份进来可以抵扣吗?
老师,小规模的季度免增值税是多少
25年客户发票已经开完,现在又加一笔返利怎么处理
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。