梳理全部账务,或者用费用报销冲现金
老师 你好,公司前几年的帐都是在代理机构做的,现在接回来看到库存现金虚增,我需要怎么调账呢
刚从代账公司把账接回来,库存现金虚了20万,怎么把库存现金调整正确
老师,公司从代账公司拿回来的账,库存现金严重对不上,账上显示库存现金9万,实际库存现金为0的,这个怎么调呢
出口函调,需要提供工资表,怎么发放,发现代账公司直接在账上做库存现金发放,问题是没有提现。看到代账是做了借库存现金 贷其他应付款。账是几年前到了,要怎么跟sj解释啊。因为sj说用库存现在支付,那你把库存在现金的整个业务链拉出来。
老师,从外账接回来的账套,账面已经好几年没有登记银行存款了,开了票就入了库存现金,现在接回来能怎么做让银行存款金额能正确了?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗