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老师好,我想问一下就是公司2021年6月时涉及到一笔虚开发票的业务,我想问,进项税转出怎么做账?

2023-03-15 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 15:31

你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-03-15
同学:您好。进项税转出,当时对应在的金额入成本,转出也入成本,借:XX成本   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出。 在过渡科目过渡一下,如果用了这个科目 ,没有用,就直接进项税转出直接结转至应交税费-未交增值税。 借:应交税费-应交增值税-进项税转出      贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转至: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷:应交税费-未交增值税 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税     贷:银行存款
2022-03-18
你好,是今年的成本费用需要转出吗? 借管理费用等 贷交税费,应交增值税进项转出,这个不是开了负数发票吧
2024-06-12
你是服务业,做工程业务,就是要增加范围,到时候税率就是9个点了
2024-02-01
你好,账上可以不用动的,你只需要做进项转出就可以的,借以签年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出。
2023-03-16
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