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老师好,我想问一下就是公司2021年6月时涉及到一笔虚开发票的业务,我想问,进项税转出怎么做账?

2023-03-15 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 15:31

你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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你好 借:营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-03-15
你好 借:以前年度损益调整—营业外支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2021-09-23
你好,是今年的成本费用需要转出吗? 借管理费用等 贷交税费,应交增值税进项转出,这个不是开了负数发票吧
2024-06-12
同学:您好。进项税转出,当时对应在的金额入成本,转出也入成本,借:XX成本   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出。 在过渡科目过渡一下,如果用了这个科目 ,没有用,就直接进项税转出直接结转至应交税费-未交增值税。 借:应交税费-应交增值税-进项税转出      贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转至: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷:应交税费-未交增值税 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税     贷:银行存款
2022-03-18
你好 ;     借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税   缴纳:借  应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税    营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
2021-09-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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